操作步骤:
1:进入总账系统,点击“月末转账”,点击“对应结转”后面的放大镜,如图下:
弹出“对应结转设置”对话框。点击“增加”按钮,输入转出科目与转入科目,并设置相关的结转系统,如图下:
2、保存后退出,,选择“对应结转”-“全选”,点击确定,如图下:
最后生成的凭证如下:
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新闻中心 用友会计科目“对应结转”详解!
发布时间:2020-05-09 10:36:30 浏览次数:43 返回列表
前言:如何把某个科目的期末余额对应结转到另外一个科目或者多个科目呢?举例:财务在日常核算中,会把折旧费都归入到“管理费用-折旧费”科目中,假如“管理费用-折旧费”本期期末余额是1000元,最后确认企业的折旧费应该在“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”中按照5:2:3的比例分配,该如何操作呢,下面以用友T3软件为例做详细说明,此说明适合于T3/T6/U8。
操作步骤: 1:进入总账系统,点击“月末转账”,点击“对应结转”后面的放大镜,如图下:
弹出“对应结转设置”对话框。点击“增加”按钮,输入转出科目与转入科目,并设置相关的结转系统,如图下:
2、保存后退出,,选择“对应结转”-“全选”,点击确定,如图下:
最后生成的凭证如下:
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